财务部岗位职责

时间:2025-11-19 22:23:29 岗位职责 我要投稿

财务部岗位职责

  在不断进步的社会中,岗位职责使用的频率越来越高,任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体,有多大的权力就应该承担多大的责任,有多大的权力和责任应该尽多大的义务,任何割裂开来的做法都会发生问题。到底应如何制定岗位职责呢?下面是小编精心整理的财务部岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。

财务部岗位职责

财务部岗位职责1

  1、指导各相关部门执行财务制度,执行财经纪律。

  2、装饰公司财务部经理在总经理领导下,主持财务审计工作。

  3、负责编制本公司的财务规范,实施细则及相关规定。

  4、负责下属各部门财务人员的管理、培训、考核及任免。

  5、装饰公司财务部经理要负责对各分公司财务部的抽检、巡检工作,注重过程控制。

  6、负责装饰工程成本核算、监督施工项目成本管理,确保公司利润的.实现。

  7、监督、审核公司工程部、材料部、设计部、营销部等各部门资金开支,对违规使用资金的行为有权拒绝支付。

财务部岗位职责2

  1.负责制定公司的财务管理制度、会计制度及相关的财务规章制度,并及时监督、检查执行情况;

  2.按规定进行费用成本核算。定期编制年、季、月等财务会计报表,做到费用控制合理化;

  3.负责固定资产及专项资金的管理。包括低值易耗品的折旧计提,公司的对外投资等;

  4.负责编制公司经营计划,做好公司次年财务预算工作;

  5.负责内部团队管理建设,管理技术团队,包括但不仅限于人员培训、绩效考核等,提高团队工作效率;

  6.负责编写财务分析及相关报告。会同有关部门,总结经验,找出经营活动中产生的问题,提出改进意见和建议;

  7.具有良好的.沟通协调能力、团队合作精神,有强烈的责任心;勤奋好学,热爱技术;优秀的分析及问题解决能力。完成上级领导安排的其他事项。

财务部岗位职责3

  1、 全面主持财务部工作安排和管理,对公司财务管理方面提出建议和意见;

  2、 参与制定公司财务制度和相关执行实施流程;

  3、 负责财务部人员管理、培训工作,做好财务部门人员的培训和指导工作;

  4、 负责公司资金的'管理和调配工作,配合公司发展需要,做好资金管理工作;

  5、 定期编制公司财务情况分析报告,提交总经理,并定期参与公司经营状况分析;

  6、 负责公司销售统计、核算工作,编制应收款报表,督促商务部门催收货款;

  7、 负责公司内部成本核算,包括生产成本核算、运营成本核算等,提出改善成本控制的合理化建议;

  8、 负责对财务工作相关部门的外联工作,如税务部门、财政部门、银行等;

  9、 负责审核或编制公司各类财务报表,并保管好各种原始凭证、转账凭证、收付款凭证等;

  10、 负责处理公司银行业务、报税业务以及发票业务;

  11、 负责处理公司各种财务统计和核算,包括:模具费统计、工资核算、仓库数据统计及核算等;

  12、 负责定期处理对外客户对账业务;

  13、 负责公司各项现金支付、员工工作发放等工作;

  14、 完成领导交办的其他事项。

财务部岗位职责4

  1、现金的日常收支和保管,银行帐户的开户与销户;

  2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点,核对账目,补充备用金,定期编制出纳报表;

  3、登记现金日记帐,每月同会计对账,与总分类账核对;

  4、定期向上级领导汇报银行存款及备用金情况;

  5、登记银行存款日记账,每月根据银行对账单进行核对,编制银行存款余额调节表,并同会计对账,与总分类账核对;

  6、收款收据、发票、空白银行票据的.领购、保管与开具,定期整理装订银行对账单;

  7、开具增值税专用发票,验证增值税发票进项税金,月末发票报税;

  8、在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下,适当协助会计人员办理外勤工作;

  9、负责会计凭证、会计账薄的装订;

  10、物料物资管理;

  11、完成上级领导交办的其他工作。

财务部岗位职责5

  1、 负责准备每月销售收入统计表和Daily Revenue Report,以及其他对内管理层需要的.数据报告。

  2、 负责抽查门店小票,并站在第三方角度核对小票的真实性。

  3、 负责收集门店上交财务部的CASH REPORT和现金解款单核对营业收入。

  4、 负责购买发票,按要求开具发票,以及协助其他税务局联系事宜。

  5、 协助上线新ERP系统。

  6、 负责准备每月给各门店物业方销售报告。

  7、 完成部门领导交办的其他任务

财务部岗位职责6

  1、严格执行财务会计制度,建立完整的账簿管理体制和财务核算体系

  2、负责公司财务管理制度建设及本部门相关制度、业务流程的制定

  3、负责纳税申报及税收筹划工作

  4、负责编制公司会计月、季、年报,正确反映公司财务状况、经营成果及现金流量情况,提供可靠的财务信息和经济信息,当好决策参谋

  5、负责公司会计电算化工作

  6、负责公司预算管理体系建设,组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见

  7、负责组织财务决算工作

  8、负责公司的核算与分析,控制成本费用,增加公司效益

  9、负责公司筹融资工作,筹措公司业务所需资金

  10、负责公司资金的集中调度与安全监管,监督资金去向,防止资金使用失控。提高资金使用效率

  11、负责提供项目投资中财务风险、效益分析的'技术支持

  12、负责办理对外担保手续,审查重大资金使用情况

  13、负责对各实业部的财务管理进行监督、检查、指导。协助各实业部抓好财务管理以及经营管理工作

  14、负责银行、税务等与公司财务相关外部单位的协调和联系

  15、负责公司各种费用的审核和报销,进行成本费用控制管理,厉行节约

  16、负责公司财务人员的培训工作,做好对各实业部财务检查工作

  17、负责编制各种计划报表,完成公司领导布置的其他工作

财务部岗位职责7

  1、分公司财务核算账套设置、核算口径、规范性、及时性、准确性进行整体把控

  2、分公司内部控制的整体把控

  3、分公司税务工作统筹

  4、分公司资金工作统筹

  5、检查项目财务制度执行情况,发现问题督办整改

  6、OA审批项目合同签署、各项费用报销支付、押金退还及资金的使用

  7、审核项目财务收费系统(台账),确保账实相符、账账相符

  8、审核会计原始凭证

  9、项目日常财务管理

财务部岗位职责8

  1、办理银行存款和现金及收付汇业务,做好银行及现金的账务整理工作;

  2、完成应收账款的核对、形式发票、增值税发票的开具及抄报税;

  3、及时、准确地编制各项财务报表,做到日清月结;

  4、完成固定资产的相关账务处理;

  5、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性;

  6、领导交办的其他工作。

财务部岗位职责9

  岗位职责:

  1、主要负责公司固定资产管理,含盘点、计折、转移、报废;

  2、IM审批系统的.管理、修改、培训;

  3、正确编制人工成本费用凭证并上传SAP;

  4、负责公司税费的计提、核对工作;

  5、正确进行会计核算,电算化制作日常会计凭证;

  6、负责会计监督,二次复核各种原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生和报销的审批手续是否符合公司规定,月底整理装订会计凭证资料;

  7、领导交办的其他工作任务。

  任职要求:

  1、全日制会计、财务相关专业大学专科以上学历;

  2、有3—5年财务工作经验,初级及以上职称;

  3、能熟练使用各种财务工具和办公软件;

  4、责任心强,良好沟通协调能力、职业道德、团队精神。

财务部岗位职责10

  一、负责全校财产物资的供、管工作,做到主动、热情、方便、周到为师生服务。

  二、严格实施请购、验收、清点、登记、报废制度,做到帐物相符,半年一次对财产设备进行盘点、核对,年终进行全面清点,发现帐实不符,查明原因,调整帐面余额,编送财产增减情况表,财产分布情况表,向上级部门汇报情况。

  三、提出学校财产使用和更新的有关意见和建议,发现有任意损坏或遗失现象,应及时反映,并追究责任。

  四、严格执行教职工借物制度,做到一人一卡,帐物清楚,对借用物品定期回收,有遗失、损坏要责成赔偿。

  五、建立班级借用物品卡,做到一班一卡,开学初配好班级必需的借用物品,学期结束时定期回收,有遗失、损坏要责成赔偿。

  六、对教学用品的领取建立记帐制度,建立合理的库存,保_教学的顺利进行。如有自然损坏严格遵守以旧换新制度,杜绝浪费。

  七、管理好劳动用品的支出情况,做到帐目清楚,学期结束时结算。每学期汇报一次。

  八、每月仓库进行盘点,大扫除一次,物品堆放整齐,领取方便。

  九、做好课桌椅的编号工作,多余课桌椅合理堆放。每学期结束后、新学期开学之前调整各班课桌椅需求量。有损坏的及时责任人赔偿。

  十、注意库存物资的防霉、防潮、防火、防盗工作。坚持谢绝他人到领物室串岗。

  十一、做好本部门的`财产档案收集整理归档工作。财产帐目必须规范、正确。

  十二、协助行政事务中心领导做好学校管理工作,积极为教学第一线服务。每天巡视全校各个大楼、校园1—2遍,全面了解每个教室、办公室以及公共场所的各种设备的使用情况,水、电、煤使用、环境卫生等存在的问题,做好记录,及时通知物业维修。

  十三、合理安排、做好校园环境卫生工作和学校杂务工作的管理,组织安排物业打扫环境卫生工作,组织安排绿化工在各办公室、会议室、校园等场所的饰绿工作。协助做好各种会议布置以及人员接待工作。

  十四、做好学校及部门领导安排的其它工作。

财务部岗位职责11

  一、人事方面:

  1、负责公司人力资源工作的规划,建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度;

  2、负责制定和完善公司岗位编制,协调公司各部门有效的开发和利用人力,满足公司的经营管理需要;

  3、做好各岗位的职位说明书,并根据公司职位调整组要进行相应的变更,保证职位说明书与实际相符;

  4、负责办理入职手续,负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订;

  5、建立并及时更新员工档案,做好年度/月度人员异动统计(包括离职、入职、晋升、调动、降职等)

  6、协同市场技术部部长制定公司及各个部门的培训计划,经批准后实施;

  7、对试用期员工进行入职培训,并根据日后培训考核结果建议部门录用;

  8、负责拟定部门薪酬制度和方案,建立行之有效的激励和约束机制;

  9、制定各部门绩效考核机制,组织实施绩效管理,并对各部门绩效评价过程进行监督和控制,及时解决其中出现的问题;

  10、负责审核并按职责报批员工定级、升职、加薪、奖励及纪律处分及内部调配、调入、调出、辞退等手续;

  11、每月末做好员工考勤统计工作,上报至财务部作为工资发放依据;

  12、配合其他部门做好员工思想工作,受理并及时解决员工投诉和劳动争议事宜;

  13、监督业务部门早、晚会的召开,布置、检查、总结工作。

  二、行政方面:

  1、协助董事长做好综合、协调各部门工作和处理日常事务;

  2、负责公司年度综合性资料,组织并起草公司综合性的工作计划、总结、报告等文件;

  3、负责公司通用规章制度的拟定、修改和编写工作,协助参与专用标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作;

  4、搜集和了解各部门的'工作动态,掌握全公司主要活动情况

  5、负责召集公司办公会议和其他有关会议,做好会议记录,根据需要撰写会议纪要,并跟踪、检查、督促会议的贯彻实施;

  6、监督执行规章制度和劳动纪律,处理员工奖惩事宜,对各岗位及其场所的劳动、卫生、安全情况进行定期及不定期检查;

  7、协助领导负责公司来宾的接待安排,组织、协调公司年会、员工活动

  8、负责公司内外文件的收发、登记、传递、归档工作;

  9、负责公司档案管理工作;

  10、加强部门之间的协调,为促进相互之间的团结做好工作。

  财务部岗位职责

  1、参与公司管理

  (1)对各部门的财务制度的制定、实施及监督;

  (2)对每月各部门所产生的费用进行核实及预算;

  (3)每年12月25日之前把全年各类费用指标上报并做出下一年预算;

  (4)每年12月15日前按规定核算所有销售人员的提成并形成数据上报;

  (5)做好相关税务处理;

  (6)对公司所有资金进、出账的核准,做到进出都有准确记录,标明事项;

  (7)处理公司与外界一切涉及财务事宜,包括各种证照年检、税务检查等;

  2、每月库存的盘点,对少货、串货的核查,做到入库、出库、库存相符。如有差错,按公司奖惩制度执行;

  3、对销售部的数据管理

  (1)每月28号上交每个产品的进货、出货及库存;

  对库存大的产品要及时上报;并对销售部门提出合理建议;

  (2)每月根据销售实际情况与销售部订好销售计划和回款任务并落实;

  (3)对不清账目的核实及呆账的追缴;

  (4)对客户资料及对账单据的管理,要求在销售结束后,每个客户的账目要账款两清,未能清的客户一定要有公司的对账单;

  (5)在票据审核时发现不合理、不合法的单据坚决不允许报销;

  (6)监督并督促营销人员收货款,避免呆死帐发生;

  4、负责财务部门全面工作

  (1)认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级领导指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务;

  (2)做好增值税发票的领用、保管与使用登记,依照税务部门的发票管理及填写规定,根据客户以及进项税的实际情况开具增值税发票;

  (3)每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知;

  (4)次月5日前将上月收款金额核对准确登记销售明细表并于10之前计算业务人员销售提成;

  (5)接收核对每日车间、门市传递的销售单据并签字确认;

  (6)做好应收单据的审核、制单及登记账薄登记工作;做好收款单据的录入、审核、制单及登记账薄登记工作;

  (7)每日下班前统计当日销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括:本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额;

  (8)认真复核销售发票、并及时制单及登记账薄;

  (9)认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误;

  (10)月末完了汇总并装订会计凭证;

  (11)每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表,并对报表的真实准确性负责;

  (12)每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐,保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符;

  (13)及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款,并向会计主管及时汇报工作情况;

  (14)协助出纳员及时清理和收回代收货款工作;

  (15)协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作;

  (16)积极配合其他会计工作;

  (17)积极参加培训活动,努力钻研本职工作,主动提出合理化建议;

  (18)保守公司秘密;

  (19)做好业务内会计资料的保管,配合会计主管做好整理与定期归档工作;

  (20)完成总经理及董事长交办的其他任务。

财务部岗位职责12

  一、 资产财务部经理

  [层次关系]

  直属上级:总经理

  直属下级:资产财务部副经理和各级主管

  联系部门:各部门

  负责全宾馆的财务工作,包括:组织全宾馆的经济核算工作,控制财务收支、组织编制和审核会计报表、、预算报表,控制各种固定资产的购置和基建项目,组织编制资本支出计划。负责督导财务人员的各种培训。

  [工作内容]

  1、在总经理领导下,贯彻执行,财经制度,财经纪律和企业,贯彻宾馆经营方针、各项规章制度和领导决策,负责宾馆资产财务部各项管理工作。

  2、会同资产财务部副经理,建立健全宾馆内部,负责宾馆的全面经营核算,监督资金管理、成本管理、利润管理和财产管理,组织宾馆的经营活动分析,为宾馆领导提供决策依据。

  3、根据领导决策,分析市场环境和市场供求关系,拟定宾馆预算原则和制度,审核部门预算方案,会同资产财务部副经理制定宾馆的预算指标,确定各级、各部门的计划任务,并在报总经理审批确定后,组织贯彻实施。定期向宾馆总经理提出预算和决算报告,维护股东的经济利益。

  4、参与宾馆基本建设投资,客房及餐厅的改造,经济利益的分配,经济合同的签订和重要决策。组织拟定经营预算,拟定可行性方案,组织资金筹措,监督资金使用。从经营管理的角度为领导决策提供参考数据,防止决策失误。

  5、拟定资产财务部内部的组织机构,提出各级主管人员的,并会同资产财务部副经理,确定会计主管人员的人选,分配工作任务。监督各级主管会计人员的工作,及时、准确地完成财务会计报表。

  6、组织财务收支核算工作,建立收入、成本、费用和利润核算制度,拟定和审核会计科目,收入、成本、费用、利润和专题分析会计报表,保证各级核算工作的正确性。

  7、控制资金使用,审核各部门的设备和物质采购计划和宾馆开支计划,并在报总经理批准后,监督贯彻实施,维护宾馆经济利益。

  8、审核宾馆的收益报告和利益分配报告,监督财税计划的贯彻实施,按期上交国家税费,协调宾馆与银行、税务等有关部门的关系。

  9、负责资产日常。

  [任职条件]

  1、具有会计学、统计学、财务管理、、旅游服务企业会计等方面的专业知识,具有会计师技术职称和大学以上学历,连续从事会计工作十年以上,具有丰富的'财务会计管理经验。

  2、具有管理学、市场学、经济预测、经营决策、经济活动分析等方面的专业知识,能够结合宾馆的实际,及时提出预测、决策和经济活动分析方案。

  3、具有宾馆管理、客房管理、饮食管理、商品销售等方面的专业知识。

  4、具有较强的会计工作能力和组织领导能力,能够根据会计工作需要,合理制定内部经济责任制,全面组织经济核算和经济活动分析。

  5、具有较高的政策理论水平,熟悉国家的财经制度、会计制度、财经纪律和企业法,坚持原则,廉洁奉公。

  二、 资产财务部副经理

  [层次关系]

  直属上级:资产财务部经理

  直属下级:资产财务部各级主管

  联系部门:宾馆各部门

  协助资产财务部经理编制宾馆各项财务报表,以及财务预算和短期预测,处理资产财务部一切行政事务和财会业务。

  [工作内容]

  1、负责和组织宾馆的财务会计工作,负责对各项财务会计工作进行布置和检查,监督财务预算的实施,及时了解预算执行中存在的问题,解决实际问题。

  2、监督各项、财经纪律和会计规则的正确执行,根据宾馆的实际情况,制定有关和实施细则。

  3、参加宾馆有关经营管理活动的会议,协助资产财务部经理进行企业经营决策,审核每日销售日报表,向宾馆领导提供财会信息、财务指导和改善宾馆经营管理的建议。

  4、参与宾馆编制财务预算,制定出能有效地发挥预算控制的工作程序和财务管理措施,组织编制企业会计报表和。

  5、制定和审核宾馆有关费用开支的程序和手续,贯彻执行,防止违反财经纪律的现象发生。

  6、保护宾馆财产和物资,制定财产管理的规定和批报手续,检查该规定的执行情况,确保宾馆财产的安全和完整。

  7、负责资产财务部员工的人事安排和工资,奖励的评定,负责财务人员的思想教育和业务培训。

  [任职条件]

  1、具有财务大专以上学历并有助理会计师技术职称,主管一个单位或单位内部一个主要方面的会计工作三年以上,具有丰富的专业知识和实践经验。

  2、具有宾馆管理基础知识和经济核算方面的专业知识,能够组织宾馆的全面经济核算,制定宾馆经济管理制度,财务会计制度和各项工作程序。

  3、具有预算管理、资金筹措、收入管理、成本管理和利润管理等实际工作经验,能够制定和审定各种会计报表。

  4、具有较强的组织领导能力,能够正确处理财务会计管理中的.各种问题,善于调动会计人员的积极性。

  5、熟练掌握国家的经济政策、财会制度和财经纪律,并能在工作中正确地贯彻执行,敢于同违反财经纪律和财会制度的现象作斗争,维护宾馆和国家的经济利益。

  6、具有企业财会管理经验,善于处理和协调宾馆内部各部门之间的关系。

  三、 帐务主管

  [层次关系]

  直属上级:资产财务部经理、资产财务部副经理

  直属下级:会计人员、出纳员

  联系部门:宾馆各部门

  正确及时编制、上报各种财务报表,上缴各种税费,监督审核员工工资发放情况、各种付款及零星支出、每日现金收入日报、协助做好每月月结,负责宾馆的食品、饮品及其他物品的成本核算与控制,定期核对有关帐目。

  [工作内容]

  1、负责审核货币资金的支付和应付帐的核算工作,包括现金支出凭证,银行转帐支出凭证,领用物品分配表及会计凭证等。

  2、核对和清理应付帐项目的全部帐务,负责物品成本的计算,并按收货单所填的使用部门分配入帐。

  3、审核货币资金日记帐户,保证总帐和日记帐余额相符,做好货币资金的核算和管理工作。

  4、负责应付税金的核算,包括营业税、增值税、企业所得税、个人所得税,车辆牌照税、土地税、房产税、印花税等各种税费,并按规定的时间和税率纳税。

  5、合理调度资金,保证合理的银行存款额,对资金的周转情况,定期向负责本职工作的财务经理报告,并提供系统、全面、综合的`数据资料。

  6、编制会计凭证、结转月初各类库房的帐面盘点帐。

  7、审核每日应付帐会计和支出出纳员的全部原始凭证支出和会计凭证,审核银行存款对帐单和银行调节表,做到帐单相符,帐表相符,表表相符。

  8、审核待摊费用,预提费用帐项及会计凭证,审核财产分配报表及会计凭证。

  9、清理各项其他应收款、在建工程、购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等帐目,并及时清缴结算和编制会计凭证。

  10、审核进货的手续是否齐全,包括采购申请单、收货单或入库单,付款方式及付款合同或协议,并在对手续完备、金额准确无误的全部资料签字,报财务经理审批后,编制应付货款的成本计算表和会计凭证。

  11、对于月末盘点各类物品存货结存情况,采用永续盘存制 方法检查帐物是否相符,如出现盘盈或盘亏,应及时通知有关部门负责人查找原因,根据财产管理规定,及时报告处理意见,编制会计凭证。

  12、负责宾馆饮食成本报告,控制饮食销售成本。

  13、监督和检查采购供货渠道、收货程序以及原材料质量,了解和掌握市场上原材料价格信息。

  14、负责饮食收入、成本报告的审核工作,定期写出成本分析报告,为饮食管理人员决策提高参考。

  15、审核饮食销售日报告和饮食营业成本报告。

  16、审核成本核算会计编制的全部会计凭证和原始凭证。

  17、向餐饮经理和财务经理提供饮食成本信息,配合厨师长随时编制出台新配方菜谱,并及时进行实施效益分析。

  18、督导和参与厨房原材料、库房饮食材料的月末盘点工作,做到帐帐相符、帐物相符。负责解决盘盈盘亏的原因分析的帐务处理。

  19、检查电脑操作员使用会计科目和科目编号是否准备无误,凭证输入是否按照有关规定及时完成各类会计报告和统计报表。

  20、加强预算标准成本的日常控制,编写饮食成本分析。

  21、负责督导和培训所属会计人员,考评员工的工作业绩和工作质量。

  22、完成资产财务部负责人安排的其它工作。

  [任职条件]

  1、具有中等会计专业学历,并有助理会计师技术职称,连续从事企业会计工作三年以上。

  2、掌握旅游服务企业会计的基本知识,能够独立完成各种会计报表的编制工作,并能审核其正确程度,发现问题能及时加以解决。

  3、熟悉宾馆财务管理的各项规章制度和财务管理规定,并能在工作中自觉遵守财务管理的各项制度和规定。

  4、具有一定的组织工作能力,能够组织本组会计人员开展工作,调动会计人员的工作积极性,能够把好应付关,为宾馆节约开支。

  5、具有三年以上从事成本核算会计工作的经验。具有饮食成本方面的专业知识,了解采购程序,掌握厨房原材料价格成本核算及销售统计工作程序。

  6、经验较强的组织能力和中等水平的英语知识。

  7、诚实可靠,廉洁奉公。

  四、 审计主管

  [层次关系]

  直属上级:资产财务部经理、资产财务部副经理

  直属下级:收入及应收帐会计、夜审、日审

  联系部门:销售部、前厅部、饮食部、康乐部、客房部

  制定宾馆信贷政策,调查客户财务情况,确保及时回收各种应收帐款。监督审核每日收入情况,确保真实准确。

  [工作内容]

  1、负责宾馆营业收入报告的审核,有效地控制宾馆营业收入中最低限度的坏帐损失。

  2、审核应收帐会计编制的各种记帐凭证。

  3、加强信贷管理,提高资金回收率和资金使用效益。

  4、审核应收帐会计编制的每日营业收入报告,并按规定的报告时间,及时向宾馆督导级决策管理人员报告。

  5、负责应收帐帐项分析,定期报告应收帐帐项余额,处理资金结算工作中出现的疑难问题。

  6、负责解决应收帐结算工作的往来函件,佣金结算和分析工作。

  7、负责住店客人与宾馆签订的协议、合同的存档工作,并监督协议、合同的执行情况,如发生违反协议的现象,及时向主管本部门的领导报告,并提出解决问题的建议。

  8、督导所属员工工作效率和工作质量,考评员工工作表现。负责所属员工的`政治时事学习和业务培训工作,提高员工素质。

  9、完成资产财务部负责人安排的其它工作。

  [任职条件]

  1、具有中等会计专业学历并有助理会计师技术职称,连续从事企业会计工作三年以上,了解应收帐核算与前台收银工作程序,具有前台收银员工作经验。

  2、熟悉监督收入程序、工作制度、审核收入报告中发现的问题时,能够分析问题发生的原因,提出解决问题的办法。

  3、具有较强的组织能力和熟练的英语会话能力。

  4、诚实可靠,廉洁奉公。

  五、 收银主管

  [层次关系]

  直属上级:资产财务部经理、资产财务部副经理

  直属下级:前厅收银员、外币兑换员、餐厅收银员、康乐收银员

  联系部门:前厅部、客房部、餐饮部、康乐部、销售部

  督导前厅收银员、餐厅收银员、康乐收银员做好收银和外币兑换工作。

  [工作内容]

  1、负责财务收银结算的全部工作内容的督导和培训,负责财务结算与各部门工作的协调,以及处理一般性疑难问题。

  2、配合审计主管,解决挂帐客户结算,负责收帐的帐单复查工作。

  3、负责检查收银领班的工作记录和交接班记录,检查所属员工的仪表仪容和日常工作的准备及工作程序的执行情况,不定时抽查收银员的备用金。

  4、为收银员、外币兑换员安排工作班次,检查考勤记录。向财务经理报告所属员工的'工作表现,评定员工奖惩和晋升情况,解决客人在结算工作中的投诉和其它有关问题。

  5、经常与前厅接待主管、审计主管、客房经理和主管以及大堂值班经理保持联系,掌握客人的动向及付帐结算情况,以避免发生跑帐、漏帐及坏帐损失。

  6、解决财务收银岗位在电脑使用操作程序中发生的故障,负责与电脑维护员联系,随时检查清除电脑病毒,避免停机事故。

  7、及时向总经理、财务经理报告客人拖欠帐项的余额、时间,结算明细帐和解决措施。

  8、负责餐厅、娱乐POS机的维护和保养,负责POS机更新菜单价格。

  9、配合资产财务部办公室协调各种帐单查询,解决收银员长、短款问题。

  10、完成资产财务部经理安排的其他方面工作。

  [任职条件]

  1、具有中等会计专业学历并有助理会计师技术职称,连续从事收银工作三年以上,了解宾馆收银工作程序,具有宾馆收银工作经验。

  2、熟悉收银各个环节之间的关系,并把发现收银管理中的问题,及时分析其原因,提出解决问题的办法。

  3、具有较强的组织能力和良好的人际关系,并善于协调收银、夜审、部门和客户的关系,及时催收帐款,防止和减少拖欠现象发生。

  4、要求有熟练的英语会话能力,英语达中级以上水平,并且要求掌握电脑记帐结算的工作程序。

  5、诚实可靠,廉洁奉公。

财务部岗位职责13

  1、负责财务日常收支的管理、核对,办公室基本账务的核对;

  2、负责公司及银行存款的保管、出纳和记录;

  3、应收、应付、库存等报表统计;

  4、编制财务报表及纳税申报工作;

  5、完成领导交办的'其他工作;

财务部岗位职责14

  1、独立处理公司全盘账务,并熟练处理公司税务工作。

  2、负责核对公司回款和付款,与出纳核对现金账、银行账。

  3、负责增值税进项发票管理、审核,以及公司发票的购买和开具。

  4、统计公司收入、成本、费用、利润,编制公司月度及年度财务报表,根据公司实际情况作出预算分析与控制。

  5、按照公司制度审核费用报销单据,合理进行费用控制。

  6、负责公司现金流的预算和控制。

  7、配合政府项目申报出具相应的`财务报表。

  8、完成领导交办的其他事务性工作。

财务部岗位职责15

  1、协助审核费用类报销单据,包括审核其完整性、规范性、合理性、准确性等;

  2、凭证编制、登帐、会计资料归档;

  3、开票及各项税费的申报、办理工作;

  4、临时交办的其他事项;

  5、按要求编制英文报表;

  6、部分行政工作。

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